Qingdao Kotai Greu Industrie Mașini Co., Ltd.
+86-0532-86109285

Cel mai cuprinzător ghid pentru operațiunile de conformitate pentru companiile americane, tutorial de înregistrare de 114 USD pentru companii americane

Sep 07, 2024

1, care trebuie să înregistreze o companie americană
Când facem comerț electronic transfrontalier și comerț exterior, constatăm uneori că multe platforme au multe restricții asupra companiilor continentale. Multe platforme au stabilit multe restricții la înregistrarea conturilor pentru companii din diferite țări, iar unele dintre ele chiar restricționează în mod explicit sau nu permit companiilor din continentul chinez să se înregistreze. De exemplu, Stripe, ShopIfypayment, Wayfair, Tiktok și alte platforme din regiunea SUA
Și veți constata că înregistrarea unei platforme locale de comerț electronic, adică un magazin local, cu o companie americană va avea o autoritate mult mai înaltă, permițându-vă să faceți mai multe operațiuni și să solicitați mai multe categorii.
Când am început să construiesc un site web independent, am constatat că companiile continentale nu pot înregistra Stripe, iar PayPal înregistrat de companii continentale nu a fost foarte stabil, ceea ce face ușor să fie blocată. Pe scurt, au existat multe restricții, așa că am decis să înregistrez o companie americană pentru a opera un site independent ~
Apropo, am înregistrat un magazin local Amazon la o companie americană
Am constatat că Amazon, care este înregistrat la o companie americană, are avantaje inerente. Fiind aproape de apă și având avantajul primei luni, are cea mai mică rată de suspendare a contului pentru companiile americane, mai puțin de 1%, în timp ce alte companii au o rată mare de până la 20%. Timpul pentru a solicita un cont Amazon este relativ scurt, ceea ce face mai ușor trecerea revizuirii. Puteți aplica pentru cataloage pe care companiile chineze nu le pot vinde, cum ar fi bijuteriile, ceea ce este considerat o prioritate pentru clienții locali. Mai mult, clienții au o încredere mai mare în companiile americane, iar politicile de platformă se vor înclina și spre întreprinderile locale.
2, Beneficiile înregistrării unei companii americane
01. Avantaje fiscale
Unele state, cum ar fi Nevada, Delaware și Oregon, au rate de impozitare mai mici și mai puține impozite. Pentru companiile care operează în Statele Unite, acestea sunt scutite de impozitul pe profit și trebuie să plătească doar taxe anuale regulate.
02. Libertatea numelui companiei
Înregistrarea unei companii în Statele Unite vă permite să alegeți un nume unic de companie care nu este limitat de domeniul de aplicare sau regiunea de afaceri.
03. Încredere de consumatori
Companiile americane sunt mai de încredere de consumatorii americani, iar clienții tind să -și acorde prioritate produselor la cumpărături; În același timp, conturile recent înregistrate sunt, de asemenea, ușor împinse, ceea ce poate ajuta la creșterea vânzărilor de vânzători într -o oarecare măsură.
04. Rata de închidere scăzută
Deschiderea unui magazin Amazon printr -o companie americană poate primi mai mult sprijin pentru politici, inclusiv comisioane mai mici, riscuri de suspendare a contului și politici de restricție a categoriei. Rata de închidere a conturilor solicitate de companiile americane este mai mică de 1%
05. Colecția de plată transfrontalieră convenabilă
Puteți deschide un cont de rezervă Bank of America pentru plăți transfrontaliere de comerț electronic. Retragerile de pe platforma Amazon și PayPal pot fi creditate gratuit către Bank of America.
06. Se poate alătura mai multor platforme de comerț electronic transfrontalier
Puteți intra în platforme transfrontaliere de comerț electronic care restricționează companiile americane să intre, precum Wal Mart, Overstock, Sears etc.
3, nu pot americani să înregistreze companii americane
Aceasta este o concepție greșită comună conform căreia cetățenii non -americani sau deținătorii de carduri verzi nu sunt obligați să înregistreze o companie americană. Indiferent de naționalitate și identitate, toată lumea poate înregistra o companie în SUA,
4, trebuie să merg în zona locală a Statelor Unite pentru a înregistra o companie americană
O altă neînțelegere este aceea că o companie înregistrată trebuie să aibă oameni în Statele Unite, sau un american trebuie să servească ca acționar al companiei.
Deși unele țări, cum ar fi Thailanda, impun Thailandezului să dețină 51% din acțiuni, ca putere comercială capitalistă, circulația capitalului liber și dreptul companiilor simple și eficiente sunt fundamentul Statelor Unite.
Înregistrarea unei companii americane nu necesită neapărat înregistrarea la nivel local în SUA. Puteți aplica online și, dacă nu sunteți în SUA sau nu vă familiarizați cu procesul de înregistrare, puteți găsi, de asemenea, o agenție care să înregistreze o companie americană în numele dvs.
(Adăugați procesul de înregistrare a companiei, comparați hyperlink -urile de înregistrare a proxy -ului)
5, ce probleme ar trebui luate în considerare înainte de înregistrarea unei companii americane
1. Trebuie să înregistrați sau nu o companie americană
Înainte de a înregistra o companie americană, sugerez cu atenție să iau în considerare dacă este cu adevărat necesară. La fel ca cineva care îi vede pe ceilalți care fac comerț electronic transfrontalier și îi urmărește, nu au atât de mult timp și energie pentru a-l gestiona și nici nu pot persista în a face acest lucru, iar până la urmă, ei pierd bani.
Am încercat, de asemenea, Tiktok, site -uri web independente, Amazon, etc., dar mai târziu am constatat că a face prea mult în același timp este pur și simplu prea ocupat și efectul nu este bun. Așadar, mai târziu, m -am concentrat să fac unul sau două, iar rezultatele au fost de fapt mult mai bune.
Iar înregistrarea unei companii americane nu este o problemă simplă, ci implică multe probleme legale, fiscale și financiare. Dacă nu sunteți familiarizat cu mediul legal din Statele Unite sau nu aveți o echipă profesională care să vă ajute să o gestionați, este posibil să întâmpinați multe probleme și riscuri.
Așadar, sugestia mea este să faceți suficiente cercetări, să înțelegeți nevoile și obiectivele dvs. și să vă evaluați abilitățile și resursele înainte de a decide să înregistrați o companie americană. Dacă considerați că este necesar și ați făcut pregătiri suficiente, atunci nu este prea târziu să luați în considerare înregistrarea. Cu toate acestea, dacă urmați orbește tendința sau nu aveți o înțelegere clară a situației dvs. reale, atunci vă sugerez totuși să vă gândiți de două ori înainte de a acționa. La urma urmei, antreprenoriatul nu este ușor și fiecare pas trebuie abordat cu precauție.
2. Cât știți despre legile, reglementările și politicile fiscale ale companiilor americane
Când se înregistrează, unii oameni pot simți că oricum nu intenționează să obțină venituri de la această companie, astfel încât impozitul este zero, deci sunt mai casual atunci când aleg statul să se înregistreze, cum ar fi California, deoarece există un număr mic de chinezi și chinezi înregistrați în California! Cu toate acestea, nu și -au dat seama că, pe lângă impozitul pe profit aferent veniturilor și profiturilor, există o taxă specială în Statele Unite: impozitul pe franciză. Acest lucru este echivalent cu operarea la nivel local (chiar dacă nu există venit sau profit) și plata impozitelor către administrația locală.
De exemplu, în California, există o taxă anuală de franciză de 800 USD. Unii vânzători care înregistrează companii din Statele Unite, fără venituri sau profit, trebuie să plătească în continuare un impozit de 800 USD, ceea ce reprezintă o pierdere de bani.
Există 50 de state în Statele Unite, fiecare cu politici fiscale extrem de diferite! În spatele taxelor scăzute de înregistrare pot fi cheltuieli de întreținere ridicate, precum și impozite locale și federale. De asemenea, companiile americane trebuie să plătească taxe oficiale și taxe anuale de audit, care sunt foarte diferite de cele din China.
Desigur, acest subiect nu poate fi explicat doar în câteva cuvinte. Ulterior, voi elabora asupra legilor, reglementărilor și politicilor fiscale ale companiilor americane.
3. Este necesară o selecție atentă a formei companiei
LLC este cea mai frecventă formă de companie din Statele Unite, care poate evita dubla impozitare și poate limita răspunderea acționarilor, astfel încât multe persoane aleg să înregistreze LLC. LLC are multe avantaje, dar este doar o formă de companie și nu o formă de raportare fiscală.
Dacă alegeți să raportați impozitele ca companie C-Corp obișnuită, atunci declarați impozitul pe profit. Dacă există dividende, atunci declarați impozitul personal.
Dacă alegeți să depuneți impozite ca întreprindere de parteneriat, aceasta va trece la raportarea impozitului pe acționari. Acționarii continentali trebuie să înregistreze un număr de impozit personal din SUA pentru a depune impozite din SUA. Dacă nu este marcat, se presupune că este o întreprindere de parteneriat.
Așadar, dacă alegeți să înregistrați un LLC, ar trebui să acordați atenție alegerii formatului corespunzător de raportare fiscală la depunerea impozitelor. Unii oameni nu au acordat atenție acestui lucru, ceea ce a dus la pătrunderea întreprinderilor de parteneriat în raportarea impozitelor individuale și nevoia de a înregistra un număr de impozit personal.
4. Ce documente sunt necesare pentru a înregistra o companie americană
Documentele necesare pentru înregistrarea unei companii americane sunt relativ simple
1. Alegeți tipul de companie corespunzător și pregătiți trei nume ale companiei engleze pentru a vă asigura că nu sunt duplicate înainte de utilizare
2. Furnizați copii de pașapoarte sau cărți de identitate ale unuia sau mai multor acționari
3. Explicați procentul de acțiuni deținute de fiecare acționar
4. Adresa înregistrată a companiei
5. Domeniul de afaceri al companiei
6, selecția tipurilor de companie în Statele Unite
1. Compania cu răspundere limitată (LLC)
Companie cu răspundere limitată (LLC): A LLC este o companie hibridă care se poate bucura de beneficii fiscale ca companie individuală și protecție legală ca companie. Avantajele sunt costuri mai mici, răspundere limitată și stimulente fiscale.
2. Corporation (prescurtat ca companie de tip C)
O companie de tip C este o persoană juridică independentă în care acționarii și compania sunt impozitați separat, oferind o flexibilitate ridicată și o protecție legală. Avantajele sunt răspunderea limitată și stimulente fiscale, dar costul este relativ ridicat și necesită respectarea unor reglementări legale.
3. Compania de parteneriat
Un parteneriat este o companie deținută în comun și operată de două sau mai multe persoane, cu toate veniturile și datoriile împărtășite de parteneri. Avantajul este costurile reduse și riscul comun, dar necesită luarea deciziilor comune cu partenerii.
4. S Corporation
Compania de tip S este un tip special de companie de tip C, unde acționarii și compania plătesc în comun impozite și se bucură de beneficii fiscale ridicate și protecție legală. Avantajele sunt răspunderea limitată și stimulente fiscale, dar trebuie îndeplinite anumite condiții, cum ar fi numărul și identitatea acționarilor.
5. Proprietate unică
O companie personală se referă la o companie deținută și operată de o singură persoană, cu toate veniturile și datoriile aparținând individului. Avantajele sunt costuri reduse și dificultăți reduse, dar responsabilitatea și riscul sunt suportate și de persoane fizice.
Deși nu sunt expert în acest domeniu, pe baza înțelegerii mele, LLC (Compania cu răspundere limitată) este o alegere bună pentru echipele mici. Avantajul LLC este că nu are restricții cu privire la naționalitatea sau identitatea acționarilor și chiar se pot alătura străinii. Este foarte potrivit ca o persoană sau doi sau mai mulți parteneri să se înregistreze și să funcționeze împreună.
Dacă intenționați să deschideți un singur LLC, aspectul fiscal va fi relativ mai simplu. Trebuie doar să completați Declarația de impozit pe venit personal și impozit pe angajare auto înainte de 15 aprilie în fiecare an. Dar dacă este un LLC deschis de doi sau mai mulți parteneri împreună, procesarea fiscală va fi mai complicată. Prin urmare, atunci când se înregistrează, dacă condițiile permit, se recomandă alegerea pe cât posibil un singur acționar, ceea ce poate simplifica procesul ulterior de gestionare a impozitelor.
7, unde ar trebui înregistrate companiile americane în cele 50 de state ale Statelor Unite
Există un număr de 50 de state în Statele Unite, fiecare având propriile dispoziții legale și metode de gestionare. Impozitele de stat, taxele de administrare și timpul de procesare variază de la stat la stat. Dacă înregistrați o companie în fiecare stat pentru a învăța și înțelege, probabil că nu veți putea să vă întoarceți creierul. Nu vă faceți griji, nu trebuie să învățați atât de multe. Permiteți -mi să aleg câteva state populare de înregistrare și să le analizez unul câte unul pentru toată lumea ~
9 state din Statele Unite care scutesc impozitul pe venit personal
Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, Dakota de Sud, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming
6 state din Statele Unite care scutesc impozitul pe profit
Nevada, Texas, Washington, Ohio, Dakota de Sud, Wyoming
6 state din Statele Unite care sunt scutite de impozitul pe vânzări
Oregon, New Hampshire, Hawaii, Delaware, Montana, Alaska
Cum să alegeți statul de înregistrare pentru diferite industrii?
Am văzut acest mnemonic înainte și mi s -a părut destul de interesant
Există cinci state: comerțul electronic Delaware, industria grea Washington, brandul California, recrutarea locală în California, Finanțe New York și statele fără taxe
Analiza statelor de înregistrare populară
Statul Colorado
Colorado se poate spune că este „regele rentabilității” dintre toate statele din Statele Unite. Comparativ cu alte state, taxa de înregistrare este relativ scăzută
Colorado, ca un centru economic important în vestul Statelor Unite, nu numai că are un mediu natural plăcut și o atmosferă de afaceri bună, dar oferă și o serie de stimulente fiscale, care oferă un sprijin puternic pentru dezvoltarea întreprinderilor.
Avantajele Colorado
1..
Cota de impozit pe profit în Colorado este de 4,63%, ceea ce reduce semnificativ povara fiscală pentru întreprinderi și crește profitul net. Acest lucru permite companiei să aibă mai multe fonduri pentru reinvestire și extinderea afacerilor.
2. Metoda de atribuire a factorului de vânzări unic
Colorado adoptă o metodă de atribuire a factorului de vânzări unic, în care compania își calculează suma impozabilă bazată exclusiv pe vânzările sale în Colorado. Acest lucru este foarte avantajos pentru companiile cu un număr mare de operațiuni în afara statului, deoarece evită dubla impozitare pe veniturile de afaceri din Colorado.
3.. Credite fiscale și măsuri de stimulare
Colorado oferă diverse credite fiscale și stimulente pentru a încuraja întreprinderile să investească și să -și extindă operațiunile în cadrul statului. De exemplu, companiile se pot bucura de credite fiscale în cercetare și dezvoltare și stimulente pentru investiții în anumite industrii și regiuni, ceea ce reduc semnificativ costurile fiscale.
4. Politica fiscală a vânzărilor
Cota de impozit pe vânzări în Colorado este de 2,9%, ceea ce este la un nivel relativ scăzut în rândul tuturor statelor din Statele Unite. Deși administrațiile locale pot percepe impozit pe vânzări suplimentare, rata generală a impozitului rămâne competitivă. În plus, Colorado oferă beneficii fără taxe pentru multe bunuri și servicii, cum ar fi echipamente de fabricație și anumite consumabile agricole, ceea ce ajută la reducerea și mai mult costurile de operare pentru întreprinderi.
5. Fără impozit pe franciză
Spre deosebire de unele state, Colorado nu impune impozite în franciză întreprinderilor, ceea ce înseamnă că întreprinderile nu trebuie să plătească impozite suplimentare pentru drepturile de a opera în cadrul statului. Acest lucru reduce considerabil sarcina financiară pentru întreprinderi și îmbunătățește atractivitatea operației în Colorado.
Statul Delaware
Deși Delaware este al doilea cel mai mic stat din Statele Unite în ceea ce privește zona și are o populație de mai puțin de un milion, prezența sa în lumea afacerilor americane este foarte puternică!
Avantajele statului Delaware
1. stimulente fiscale
Delaware nu colectează impozitul pe vânzări de stat și, dacă o companie nu operează în Delaware, nu va fi supusă impozitului pe venit. Aceasta este, fără îndoială, o atracție uriașă pentru companiile care doresc să -și reducă povara fiscală. Mai mult decât atât, acționarii non -Delaware nu sunt obligați să plătească impozitul pe venit personal, ceea ce oferă o comoditate deosebită întreprinderilor în conformitate cu aceste politici fiscale!
2. Sistem strict de confidențialitate
Delaware are reglementări stricte de confidențialitate, iar numele și adresele directorilor companiei nu trebuie să fie dezvăluite în înregistrări. Aceasta înseamnă că informațiile controlorului efectiv sunt practic de neatins, protejând confidențialitatea proprietarului afacerii.
4. Companii celebre se stabilesc în Delaware una după alta
Delaware are într -adevăr o influență puternică în lumea afacerilor din Statele Unite! Mai mult de jumătate din companiile listate în SUA sunt înregistrate în Delaware, inclusiv giganți cunoscuți, precum Coca Cola, General Electric, Google, Apple, etc.
5. În domeniul financiar, Delaware a devenit un loc de adunare pentru companii uriașe. Cele mai mari nouă bănci din Statele Unite, precum JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs etc., sunt înregistrate aici.
Puteți înțelege Delaware ca versiunea americană a Yuehai Street Office din districtul Nanshan, Shenzhen. Deși zona este mică, influența sa în domeniul comercial este foarte semnificativă!
Statul New York
New York este centrul financiar mondial, cu transport dezvoltat și logistică convenabilă, ceea ce îl face foarte potrivit pentru investiții și antreprenoriat. În comparație cu Koshu, numele companiei este relativ strict, iar capitalul înregistrat are o anumită sumă, ceea ce îl face potrivit pentru operațiuni la fața locului.
1. Stimulente fiscale: Statul New York oferă politici fiscale atractive pentru întreprinderi, inclusiv rate relativ reduse de impozit pe profit și scutiri de la multe forme de impozite de stat.
2. Protecția legală: statul New York are un sistem juridic comercial cuprinzător care oferă o protecție juridică puternică pentru întreprinderi. Acest mediu juridic ajută la menținerea stabilității și legalității operațiunilor de afaceri.
3. Oportunități de afaceri: Statul New York este situat în nord -estul Statelor Unite și este una dintre cele mai mari economii din țară. În această stare, puteți accesa piețe diverse și puteți avea oportunități de afaceri abundente. Indiferent dacă afacerea dvs. este în finanțe, tehnologie, artă, divertisment sau alte domenii, statul New York oferă un potențial nelimitat.
4. Internaționalizare: New York City este unul dintre centrele financiare globale, cu numeroase bănci internaționale și sediile corporative.
5. Ecosistem antreprenorial: statul New York are un ecosistem antreprenorial bogat, inclusiv incubatoare, investitori și comunități antreprenoriale. Aceste resurse pot ajuta startup -urile să crească rapid și să stabilească conexiuni cheie.
Statul Nevada
Nevada este un stat din vestul Statelor Unite, care se învecinează cu California. Datorită condițiilor sale de politică unice, mulți chinezi aleg să -și înregistreze companiile aici, ceea ce îl face unul dintre statele populare pentru înregistrarea companiei în Statele Unite.
Avantajele Nevada
1. Mediu de afaceri bun (taxă anuală inițială scăzută)
2. Nevada nu are impozit pe venit personal sau impozit pe profit. Dacă compania nu operează în Statele Unite, nu trebuie să plătească impozitul federal pe venit.
3. Impozitul pe afaceri este perceput pe baza numărului de angajați.
4. Acționarii, directorii și oficialii nu trebuie să locuiască sau să organizeze ședințe în Nevada, iar directorii nu trebuie să fie acționari sau rezidenți ai Statelor Unite.
5. Nu există niciun acord de partajare a informațiilor privind serviciile de venituri interne (IRS) (Nevada este singura jurisdicție din Statele Unite care nu a semnat un „acord de schimb de informații” cu IRS).
6. Declarația este minimă, iar confidențialitatea este mare (atât timp cât numele managerului este indicat în document, alți membri pot rămâne anonimi). Funcționarii și directorii companiilor din Nevada sunt protejați de răspunderea personală pentru problemele legale legate de companie.
7. Nevada LLC este permanent valabil.
Statul Wyoming
Wyoming este situat în vestul Statelor Unite, cu teritoriu vast și populație rară. Resursele sale naturale unice o fac cunoscută sub numele de „statul cowboy”. Ca primul stat care a introdus mecanismul LLC, este, de asemenea, unul dintre cele mai mici state impozitate din Statele Unite, cu zero impozit pe profit, precum Nevada și Washington.
Avantaje de înregistrare
1. Rata scăzută a impozitului: Wyoming este cunoscut pentru rata scăzută a impozitelor, scutirea impozitului pe profit de stat, care este, fără îndoială, o atracție uriașă pentru întreprinderi.
2. Protecția confidențialității: Informațiile de identitate ale fondatorilor și directorilor companiei sunt relativ confidențiale, protejând foarte mult confidențialitatea și securitatea.
3. Management convenabil: Procesul de înregistrare a companiei din Wyoming este simplu și ușor de gestionat, ceea ce îl face foarte potrivit pentru întreprinderile mici și mijlocii.
8, cum să alegi un agent
Deoarece în prezent sunt implicat doar pe piața americană și am folosit pe larg companii americane, am căutat online o mulțime de informații despre înregistrarea companiei americane pentru o perioadă de timp. Am constatat că cea mai mare parte a conținutului de pe platformele interne de socializare este scrisă de agenții second-hand din China, fără cunoștințe practice. Practic, este vorba despre ghidarea lor pentru a deschide companii din SUA. Prin urmare, astăzi aș dori să împărtășesc experiența mea de înregistrare a mai multor companii americane și am găsit cea mai ieftină modalitate de a înregistra companii americane online. Crede -mă, această metodă de înregistrare vă va salva cel puțin 4000 de yuani.
Prima mea companie americană a fost înregistrată la un agent intern second-hand și au existat prețuri cuprinse între câteva mii și zeci de mii pe piață. Am ales o companie mediocră și am cheltuit aproape patru mii de yuani pentru a se înregistra. În ceea ce privește garanția, nu cred că nicio companie o poate garanta, totul depinde de noroc.
Mai târziu, când a trebuit să înregistrez o a doua companie americană, am simțit că primul agent nu este suficient de lin în conectarea afacerilor. Așa că am găsit un agent străin care să se înregistreze și a costat aproape 3000 de yuani atât în ​​interior, cât și în exterior. Deoarece sunt în Statele Unite, conexiunea a fost relativ lină ~
Când am înregistrat a treia companie, am verificat o mulțime de materiale în limba engleză pe Google și am constatat că există multe agenții de înregistrare străină care ar putea să se auto -înregistreze direct online. Am încercat să mă înregistrez și am deschis Xintiandi. Am constatat că o companie American LLC poate fi înregistrată pentru cel puțin 139 de dolari și include, de asemenea, un serviciu de adrese de afaceri de un an, deci nu este necesar să obțineți o adresă reală. În plus, acesta include și un serviciu de agent al companiei de un an. Voi împărtăși astăzi tutorialul meu de înregistrare.
Organizația în care mi-am înregistrat compania americană este agentul înregistrat de nord-vest, un furnizor de servicii de agenție american bine stabilit, iar procesul de înregistrare este, de asemenea, foarte simplu ~
Pasul unu, deschideți linkul https://bit.ly/4dhehvb Faceți clic pentru a începe înregistrarea
Pasul 2, selectați tipul companiei (de obicei tip LLC), alegeți locația de înregistrare a companiei, am selectat starea Kezhou, apoi faceți clic pe Continuare
Pasul trei, completați numele companiei, natura de afaceri și adresa companiei (agentul înregistrat Northwest oferă o adresă gratuită a companiei pentru primul an sau puteți completa propria adresă din SUA)
Pasul 4, completați informațiile directorilor și acționarilor companiei (pot fi adăugați mai mulți membri ai companiei sau pot fi adăugate o companie o persoană)
Pasul cinci, completați informațiile de contact. Acest contact poate fi un reprezentant legal sau altcineva, iar adresa poate fi o adresă internă. De obicei completăm informațiile proprii ale reprezentantului legal.
Pasul 6, completați e -mailul și parola înregistrate
Pasul șapte, servicii suplimentare, opțional sau nu, ia în considerare cu atenție cerințele
Ultimul pas este plata, care poate fi făcută cu un card de credit. M -am înregistrat în Koshu pentru 114 USD ~
A primit e -mail de comandă
După trimiterea după cum este necesar, vă rugăm să aveți răbdare și să vă conectați la platformă în orice moment pentru a monitoriza progresul aplicației. Dacă aveți întrebări, trimiteți -le un e -mail și vor răspunde în timpul programului de lucru în Statele Unite.
9, care este costul anual de întreținere pentru o companie americană
1. Cum să vă mențineți compania americană
Revizuire anuală la timp: Asigurați -vă că revizuirea anuală a companiei se efectuează la timp în fiecare an pentru a evita amenzile inutile.
Plătiți impozite: plătiți impozite federale și de stat la timp și mențineți o înregistrare de credit bună.
Actualizați informațiile companiei: Actualizare în timp util Adresa companiei, membrii consiliului de administrație și alte informații pentru a menține precizia.
2. Revizuire anuală
Auditul anual al companiilor americane se referă la cerința de către autoritățile de reglementare relevante din Statele Unite pentru ca companiile din SUA să efectueze inspecții anuale ulterioare și înregistrări fiscale pentru a asigura respectarea operațiunilor companiei și transparența condiției sale financiare.
Inspecția anuală este o procedură necesară pentru înregistrarea companiei, cu scopul principal de a depune situații financiare și alte informații către guvernul de stat, actualizarea licenței de afaceri a companiei și a altor documente.
Taxele anuale de inspecție variază în diferite state, în principal în funcție de standardele de taxare ale guvernului de stat și de dimensiunea companiei. În general, taxa anuală de inspecție este cuprinsă între 50 și 200 USD. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că aceasta este doar o taxă de bază, iar dacă compania are alte cerințe speciale sau servicii suplimentare, taxa poate crește în consecință.
De exemplu, în California, este necesar să depună o declarație anuală de informații și să plătească cel puțin 800 USD în impozitul pe franciză în fiecare an. Indiferent dacă compania operează sau nu în California, este necesară să plătească această taxă.
3. Declarație fiscală
Companiile americane trebuie să depună rapoarte fiscale către agențiile relevante în fiecare an, care includ informații despre impozitul pe venit sau alte impozite pentru întregul an al anului fiscal precedent. Raportarea fiscală este de obicei împărțită în două părți, impozitele federale trebuie să fie transmise IRS, în timp ce impozitele statului trebuie să fie transmise guvernului statului/teritoriului unde se află unul. Dacă impozitele plătite sunt mai mari decât valoarea impozitului calculat, se poate obține o rambursare a impozitului.
Există diferențe semnificative între sistemul de declarații fiscale din Statele Unite și sistemul de raportare a impozitelor din țară. În Statele Unite, fără facturi și cerințe de contabilitate stricte, întreprinderile nu trebuie decât să depună o declarație fiscală o dată pe an. Acest sistem de auto -declarații permite companiilor să decidă cu privire la valoarea impozitului pe care să o declare, dar, odată ce se descoperă evaziunea fiscală, acestea se vor confrunta cu sancțiuni foarte grave.
Pentru companiile americane înregistrate care nu operează în Statele Unite sau nu au relații comerciale cu Statele Unite, nu trebuie să păstreze conturi sau să plătească impozite, ci trebuie să depună zero declarații. Declarația zero este o metodă specială de tratament fiscal aplicabil situațiilor în care nu au fost generate venituri impozabile. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că alegerea declarației zero nu înseamnă că nu este nevoie să acordați atenție problemelor fiscale, deoarece, dacă compania se angajează în activități de afaceri în viitor, Biroul fiscal are dreptul de a solicita o revizuire a conturilor companiei.
Datorită legilor fiscale complexe din Statele Unite, nu este realist să depuneți impozite în întregime de sine. Deci, majoritatea prietenilor care fac afaceri în Statele Unite vor solicita asistența unui contabil. Pentru auditul meu anual și raportarea fiscală, folosesc IngStart, care costă 260 USD pentru declarația zero. Cel mai important, este foarte profesionist. Toată lumea poate răspunde la 111 în secțiunea de comentarii pentru a mă găsi pentru recomandări.
10, ce impozite trebuie să plătesc pentru a începe o companie în Statele Unite
Sistemul fiscal al companiilor americane poate fi împărțit în impozitul federal, impozitul de stat și impozitul local. Echivalent cu impozitele naționale și locale din China.
Conform tipurilor de impozite, acesta poate fi împărțit în: impozitul pe venit, impozitul pe vânzări, impozitul pe franciză, impozitul salarial/impozitul pe forță de muncă, impozitul pe activ, taxele vamale, etc. Standardele și tipurile de companii stabilite variază în fiecare stat, rezultând impozite diferite.
Impozitele pe care ar trebui să le plătească companiile interne din Statele Unite includ:
Impozitul pe venit federal: o taxă pe care trebuie să o plătească toate întreprinderile din Statele Unite, calculate pe baza rentabilității companiei;
Impozitele administrației locale și locale: Fiecare stat are propriile sale politici fiscale, iar întreprinderile trebuie să respecte legile fiscale locale și să plătească impozitele corespunzătoare ale statului și ale administrației locale;
Impozitele angajatorilor: Aceste impozite includ impozitele pe asigurare socială și impozitele pe asigurare medicală, pe care angajatorii trebuie să le plătească guvernelor federale și de stat;
Impozit pe vânzări: Dacă o companie vinde produse sau furnizează servicii, poate fi necesară plata impozitului pe vânzări, iar rata impozitului pe vânzări variază în funcție de stat;
Impozit pe proprietate: Compania trebuie să plătească impozitul pe proprietate pe imobiliare, echipamente și alte active pe care le deține;
Impozitul pe activ: Datorită dezvoltării independente a politicilor de colectare a impozitelor de active de către fiecare stat din Statele Unite, impozitul pe activ perceput de fiecare stat nu este același;
Alte impozite: în funcție de cerințele specifice ale locației companiei, este posibil să fie plătite și alte tipuri de impozite, cum ar fi impozitul în muncă, impozitul pe licență etc.
Guvernele federale, de stat și locale din Statele Unite implementează un sistem de partajare a impozitelor amănunțit bazat pe diviziunea puterilor și responsabilităților. Guvernele federale și de stat legifează separat, în timp ce impozitele locale sunt determinate de state.
Între timp, în Statele Unite, jurisdicția fiscală se bucură de guvernul federal, 50 de state, districtul Columbia și județele și orașele locale. Cele trei niveluri de impozitare sunt separate și gestionate separat, cu jurisdicții fiscale diferite și definiții ale venitului impozabil și distribuției veniturilor.
Procesul de raportare fiscală în Statele Unite poate fi într -adevăr la fel de complicat ca un labirint. Nu vă temeți, un lucru este sigur, indiferent de impozitele pe care le plătiți, compania dvs. va fi profitabilă și nu veți pierde bani din cauza impozitelor, altfel nu poate fi nimeni care să înregistreze o companie americană.
11, trebuie să aplic pentru un număr de impozit EIN
1. Ce este ein
EIN (număr de identificare a angajatorului) este un număr de identificare a angajatorului emis de Serviciul de venituri interne din SUA (IRS), care este numărul federal de impozit al unei companii.
2. Trebuie să aplic pentru un număr de impozit EIN
După ce compania a aplicat, nu este necesar să se solicite un număr de impozit EIN. Există însă multe utilizări pentru un număr de impozit EIN, cum ar fi solicitarea unui cont de bandă sau a altor platforme de comerț electronic american, majoritatea necesitând un număr de impozit EIN. Sugestia mea personală este să aplic cât mai devreme posibil, în caz de circumstanțe neprevăzute.
3. Cum să solicitați un număr de impozit EIN
Cererea de număr de impozit EIN este de fapt gratuită, dar trebuie să accesați site -ul IRS pentru a completa formularul. De asemenea, străinii trebuie să apeleze la aplicare.
Costul solicitării unui număr de impozit EIN prin intermediul agentului înregistrat Northwest este de 200 USD. Site -uri externalizate, cum ar fi Fiverr, oferă prețuri mai ieftine, în jur de $ 20-50, dar asigurați -vă că o alegeți pe cea care poate oferi o scrisoare de confirmare.
În general, aplicarea EIN printr -un proxy este mai convenabilă și mai fiabilă. Nu este recomandat să obțineți numere EIN prin mijloace personale pe unele site -uri web, deoarece aceste site -uri web folosesc adesea metode gri pentru a obține numere EIN, ceea ce poate duce în cele din urmă la închideri, amenzi și alte probleme ale companiei.
Am aplicat direct la agentul Ingstart, a fost foarte simplu și rapid.
4. cât timp durează să aplice Ein
Rapid, am aplicat în 1-2 săptămâni la acel moment.
12, ce sunt SSN, ITIN și EIN și care sunt diferențele
În Statele Unite, în scopul colectării impozitelor, Serviciul de venituri interne necesită depunerea numerelor de identificare fiscale corespunzătoare la depunerea formularelor de impozit pe venit federal și de stat. Deci, care sunt numerele fiscale menționate în mod obișnuit SSN, ITIN și EIN? Este posibil ca mulți oameni să nu fie familiarizați cu ei ~
SSN (număr de securitate socială) - Cartea dvs. de identitate din SUA
SSN este un număr personal de identificare atribuit de guvernul SUA fiecărui cetățean și rezident legal. Acest număr nu este utilizat numai pentru declarația fiscală, ci și pentru urmărirea plății individuale a impozitului în Statele Unite. De asemenea, este legat de creditul individual, similar cu numărul de cărți de identitate de rezident din China.
Scopul SSN
Raportarea fiscală
Cont bancar
Bucurați -vă de bunăstarea socială
Urmărirea înregistrărilor de credit personal
SSN este esențial pentru fiecare persoană care trăiește și lucrează în Statele Unite, întrucât trece prin întreaga viață financiară și de credit din țară.
ITIN (ID -ul impozitului personal) - „pașaportul” din SUA
ITIN este un număr de impozit atribuit de IRS non -rezidenților, străinilor, familiilor lor și dependenților care nu sunt eligibili pentru un SSN. Deși deținerea ITIN nu înseamnă neapărat a fi capabil să lucreze legal în Statele Unite sau să se bucure de beneficii de asistență socială, este un instrument important pentru persoanele care nu sunt SSN să depună impozite.
Scopul lui Itin
Raportarea fiscală
Deschiderea contului bancar (acceptată de unele bănci)
ITIN oferă în principal o cale de plată a impozitului pentru persoanele care nu sunt eligibile să obțină SSN în Statele Unite, permițându -le să respecte cerințele fiscale din SUA.
EIN (număr de angajator federal) - ID -ul afacerii dvs. din SUA
În este cunoscut și ca număr de impozit federal. Este un număr de depunere fiscală atribuit de guvernul federal al SUA unei companii în scopuri fiscale. După ce a înregistrat o companie americană, solicitarea unui EIN este un pas esențial, deoarece este o condiție necesară pentru compania să desfășoare afaceri, conturi bancare deschise, să angajeze angajați, să sufere audituri anuale, să depună impozite, să se ocupe de operațiuni vamale de import și export și să se bazeze pe platforme interne de comerț electronic din Statele Unite.
Scopul lui Ein
Raportarea impozitelor corporative
Deschideți un cont bancar al companiei
Angajarea angajaților
Aplicați pentru un împrumut comercial
Revizuire anuală, raportare fiscală, operațiuni vamale, etc.
Pentru cetățenii care locuiesc în afara Statelor Unite, dacă înregistrează o companie în Statele Unite, aceștia trebuie să solicite un număr de impozit EIN în principiu, altfel nu pot desfășura activități.
13, pot fi înregistrate companii americane dacă nu o mai folosesc? Care este taxa de înregistrare
Tocmai am început să înregistrez o companie americană cu prietenii mei pentru a începe o afacere, dar mai târziu am avut dezacorduri. Am încetat să conducem compania și nu am avut grijă de ea mult timp. După ce am cercetat peste tot, am aflat că cerințele din fiecare stat sunt diferite, dar ceea ce rămâne același lucru este că compania trebuie să completeze declarația fiscală și înregistrarea anuală înainte de înregistrare